财务审计部部门职责
一、财务职责范围
1、及时收集并认真贯彻执行国家有关的财经纪律、税收政策和会计制度、准则,负责公司财务管理和监督工作。
2、负责建立、健全会计核算、财务管理的各项规章制度和内控制度。
3、负责制定本公司会计核算操作规程、会计岗位工作职责。
4、根据公司制定的项目建设计划和年度经营计划,负责编制年度财务预算,经批准后,按季落实。
5、负责办理公司资产、负债和所有者权益的核算,准确反映公司的财务状况。
6、负责办理公司收入、成本费用、利润的核算,全面、完整地反映公司的经营成果。
7、负责办理公司的融资和投资的会计核算,参与融、投资业务的可行性分析和预测。
8、负责编制、汇总和分析总公司会计报表和全公司汇总会计报表。
9、负责办理各项税收核算,并根据税法规定,及时进行税务申报和税金缴纳。
10、负责将所有会计资料按年度立卷归档,及时移交公司档案管理部门,并保管好由本部门管理的会计档案。
11、负责做好总公司下属子公司的考核指标体系业务指导工作。
12、负责做好全公司会计人员的业务培训工作。
13、负责配合财政、税务、审计等有关机构的检查、审核工作,主动提供有关资料,如实反映公司情况。
14、完成领导交办的其他工作。
二、审计职责范围
1、根据国家有关法律、法规和公司内控制度等,负责对公司的经济活动进行监督和核查。
2、负责对总公司下属子公司进行年度经济责任审计。
3、负责对总公司下属子公司主要负责人离任审计。
4、负责总公司领导根据需要提出的各项专项审计。
5、完成领导交办的其他工作。
三、资产管理职责范围
1、根据国家国有资产法,负责公司资产管理的日常工作,使国有资产得到保值增值。
2、制定公司资产管理工作制度及实施细则,配合办公室做好动产资产的管理工作。
3、负责公司资产的接收、移交,房产、土地等证照的保管和变更工作。
4、负责对闲置资产招商招租及开发利用。
5、审核下属公司超权限资产处置项目方案,提出审核意见并对执行情况进行督查。管理和监督下属公司授权范围内的资产处置及执行情况,配合做好对下属公司清算工作。
6、负责公司和下属公司资产损失确认工作。包括资产损失的真实性、有关证明资料的完整性、合规性。
7、负责统计资产管理的各类数据,建立固定资产台帐,定期盘点。
8、负责协调、整合公司待处置资产方面的内部资源,包括资产、资金、人员等方面的资源。
9、负责对下属公司资产管理工作的考核。
10、完成领导交办的其他工作。